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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001682
Monto de la Factura
₲ 5.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214349
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.204.770

Retención DNCP
₲ 19.947
Retención IVA
₲ 152.318
Retención Renta
₲ 203.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-227987
Monto Contrato
₲ 184.645.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.145.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.145.686

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423932
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de cafetería para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores