Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185758
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.046
Retención DNCP
₲ 764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-227987
Monto Contrato
₲ 184.645.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.145.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.145.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423932
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de cafetería para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores