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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030666
Monto de la Factura
₲ 14.239.070
Nro. Solicitud de Transferencia
126287
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.399.613

Retención DNCP
₲ 50.225
Retención IVA
₲ 388.338
Retención Renta
₲ 388.338
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-229908
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.981.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.981.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424324
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores