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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032369
Monto de la Factura
₲ 23.131.100
Nro. Solicitud de Transferencia
184695
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.767.416

Retención DNCP
₲ 81.590
Retención IVA
₲ 630.848
Retención Renta
₲ 630.848
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11002-23-229908
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.981.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.981.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424324
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores