Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001631
Monto de la Factura
₲ 18.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105343
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-18215
Monto Contrato
₲ 18.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.716.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.716.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189307
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.