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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 23.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95218
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.760.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12007-10-9821
Monto Contrato
₲ 89.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.610.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.610.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193509
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion