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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101791
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ISABEL SAMANIEGO CACERES
RUC
1551329-7
Número de Contrato
84/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-50783
Monto Contrato
₲ 50.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.644.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.644.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230332
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional