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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002339
Monto de la Factura
₲ 1.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79370
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.605.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-51066
Monto Contrato
₲ 10.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.611.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.611.185

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230514
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Térmico
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional