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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 3.301.400
Nro. Solicitud de Transferencia
95105
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
07-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.301.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12003-12-55528
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.617.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.617.281

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228089
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Periodicos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES