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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 21.867.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106816
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.867.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
038/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23022-12-56897
Monto Contrato
₲ 24.713.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.641.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.631.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta