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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000066
Monto de la Factura
₲ 8.617.682
Nro. Solicitud de Transferencia
97225
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.117.229

Retención DNCP
₲ 30.397
Retención IVA
₲ 235.028
Retención Renta
₲ 235.028
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
1339/1345,2733
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173061
Monto Contrato
₲ 96.872.439
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.422.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.422.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360226
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas