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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011137
Monto de la Factura
₲ 8.872.900
Nro. Solicitud de Transferencia
91930
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.349.803

Retención DNCP
₲ 31.297
Retención IVA
₲ 241.988
Retención Renta
₲ 241.988
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA MERCEDES PEÑA NUÑEZ
RUC
2387831-2
Número de Contrato
11D
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174219
Monto Contrato
₲ 101.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.782.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.771.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356154
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas