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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007854
Monto de la Factura
₲ 5.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192491
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.737.894

Retención DNCP
₲ 17.742
Retención IVA
₲ 137.182
Retención Renta
₲ 137.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
1430/1433
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184068
Monto Contrato
₲ 40.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.893.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.893.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360178
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS-AD REFERÉNDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas