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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0012363
Monto de la Factura
₲ 1.888.200
Nro. Solicitud de Transferencia
100703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.541.073

Retención DNCP
₲ 6.866
Retención IVA
₲ 51.496
Retención Renta
Multa
₲ 288.765

Datos del Contrato

Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
1401/1402
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-181059
Monto Contrato
₲ 64.469.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.087.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.087.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360239
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas