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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
SN
Monto de la Factura
₲ 28.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142198
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.009.765

Retención DNCP
₲ 101.145
Retención IVA
₲ 782.045
Retención Renta
₲ 782.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183065
Monto Contrato
₲ 56.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.218.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.218.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369422
Nombre de la Licitación
READECUACION DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA DE LA SALA DEL SERVIDOR DE LA FENOB
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción