Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006572
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14770
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.600
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170941
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.364.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.517.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360566
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas