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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002639
Monto de la Factura
₲ 12.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47604
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.613.963

Retención DNCP
₲ 43.491
Retención IVA
₲ 336.273
Retención Renta
₲ 336.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
103/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169323
Monto Contrato
₲ 15.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.241.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.241.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345856
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO