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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000185
Monto de la Factura
₲ 9.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165451
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.524.442

Retención DNCP
₲ 31.922
Retención IVA
₲ 246.818
Retención Renta
₲ 246.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
003/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173175
Monto Contrato
₲ 81.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.719.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.719.978

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358449
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO