Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007242
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 380.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            19796
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-02-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-04-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-04-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 378.618
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.382
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SENSICRED S.A.
        
                                    RUC
                            
            80032508-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            161/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-19-178262
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 97.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 47.406.758
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 47.406.758
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            360562
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO CEREMONIAL, GASTRONOMICO Y ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - SEGUNDO LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        