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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 27.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32377
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.978.354

Retención DNCP
₲ 97.282
Retención IVA
₲ 752.182
Retención Renta
₲ 752.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
104/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168872
Monto Contrato
₲ 27.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.978.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.978.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345856
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO