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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45969
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.347.630

Retención DNCP
₲ 20.370
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 126.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179866
Monto Contrato
₲ 89.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.278.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.528.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368927
Nombre de la Licitación
Servicios de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas