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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-003-0002965
Monto de la Factura
₲ 9.066.500
Nro. Solicitud de Transferencia
28186
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.531.989

Retención DNCP
₲ 39.975
Retención IVA
₲ 247.268
Retención Renta
₲ 247.268
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
30C
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185208
Monto Contrato
₲ 36.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.633.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.110.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas