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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0141384
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47733
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.748.947

Retención DNCP
₲ 36.507
Retención IVA
₲ 282.273
Retención Renta
₲ 282.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169446
Monto Contrato
₲ 67.006.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.115.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.115.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia