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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001561
Monto de la Factura
₲ 2.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96718
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.383.076

Retención DNCP
₲ 8.924
Retención IVA
₲ 69.000
Retención Renta
₲ 69.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171787
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.578.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.578.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359269
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia