Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005782
Monto de la Factura
₲ 2.702.680
Nro. Solicitud de Transferencia
142047
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.545.729
Retención DNCP
₲ 9.533
Retención IVA
₲ 73.709
Retención Renta
₲ 73.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
241/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184658
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.495.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.495.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371784
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA F.C.M. 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas