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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002520
Monto de la Factura
₲ 3.477.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83877
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.275.269

Retención DNCP
₲ 12.265
Retención IVA
₲ 94.833
Retención Renta
₲ 94.833
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1349/2739
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173058
Monto Contrato
₲ 4.001.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.797.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.797.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360226
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas