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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
096/2011
Monto de la Factura
₲ 1.030.600
Nro. Solicitud de Transferencia
106819
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.030.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-29603
Monto Contrato
₲ 1.030.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 980.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 980.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215604
Nombre de la Licitación
Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas