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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002463
Monto de la Factura
₲ 863.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166826
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.697

Retención DNCP
₲ 3.076
Retención IVA
₲ 23.536
Retención Renta
₲ 15.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-143162
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.369.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.369.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329599
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania