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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0036900
Monto de la Factura
₲ 7.746.125
Nro. Solicitud de Transferencia
22464
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.366.424

Retención DNCP
₲ 27.604
Retención IVA
₲ 211.258
Retención Renta
₲ 140.839
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-144744
Monto Contrato
₲ 12.309.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.705.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.705.754

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329880
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania