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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 1.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104849
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.437.750

Retención DNCP
₲ 5.400
Retención IVA
₲ 40.500
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193651
Monto Contrato
₲ 5.576.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.183.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.183.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384805
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil