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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35702
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
08-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.078.622

Retención DNCP
₲ 37.742
Retención IVA
₲ 291.818
Retención Renta
₲ 291.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PERLA LILIANA SERVIAN GONZALEZ
RUC
2658858-7
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-187094
Monto Contrato
₲ 53.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.393.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.393.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373186
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social