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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167371
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.818

Retención DNCP
₲ 3.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188192
Monto Contrato
₲ 3.185.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.575.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.575.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud