Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0048986
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.624.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            147242
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-01-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-01-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.574.288
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.907
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 44.305
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NEVADO SOCIEDAD ANONIMA 
        
                                    RUC
                            
            80048960-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-20-188121
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.700.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.104.393
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 13.104.393
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            360646
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero
        