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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103530
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.227

Retención DNCP
₲ 17.635
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
53/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195895
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.979.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.979.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375937
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos médicos y radiológicos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad