Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 44.259.800
Nro. Solicitud de Transferencia
175098
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.689.514
Retención DNCP
₲ 156.116
Retención IVA
₲ 1.207.085
Retención Renta
₲ 1.207.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR ALBERTO SAMUDIO LEON
RUC
2984725-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195638
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.620.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.620.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378567
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio - Segundo llamado
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo