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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002204
Monto de la Factura
₲ 2.381.020
Nro. Solicitud de Transferencia
173998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.242.748

Retención DNCP
₲ 8.398
Retención IVA
₲ 64.937
Retención Renta
₲ 64.937
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193388
Monto Contrato
₲ 10.709.763
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.159.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.159.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376247
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos, insumos hospitalarios y otros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad