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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007056
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113558
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.083.448

Retención DNCP
₲ 39.853
Retención IVA
₲ 68.554
Retención Renta
₲ 308.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-186524
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.219.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.219.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373231
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS- AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay