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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001697
Monto de la Factura
₲ 2.928.780
Nro. Solicitud de Transferencia
166417
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.758.697

Retención DNCP
₲ 10.331
Retención IVA
₲ 79.876
Retención Renta
₲ 79.876
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-191831
Monto Contrato
₲ 3.786.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.494

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377619
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de escritorio, oficina y enseñanzas
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar