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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027022
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.125

Retención DNCP
₲ 1.693
Retención IVA
₲ 13.091
Retención Renta
₲ 13.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192337
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.826.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.826.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377869
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas