Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026339
Monto de la Factura
₲ 75.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84902
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.682

Retención DNCP
₲ 273
Retención IVA
₲ 2.045
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192337
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.826.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.826.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377869
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas