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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000590
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163298
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.200

Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195143
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.261

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385287
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social