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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003769
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208554
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.615

Retención DNCP
₲ 13.545
Retención IVA
₲ 104.727
Retención Renta
₲ 104.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193052
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.370.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.370.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375941
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de bebederos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad