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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 2.033.290
Nro. Solicitud de Transferencia
90290
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.970.443

Retención DNCP
₲ 7.394
Retención IVA
₲ 55.453
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195636
Monto Contrato
₲ 11.669.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.047.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.047.260

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386413
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo