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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005568
Monto de la Factura
₲ 521.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.744

Retención DNCP
₲ 1.838
Retención IVA
₲ 14.209
Retención Renta
₲ 14.209
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188879
Monto Contrato
₲ 6.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.124.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.124.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377066
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas