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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 5.000.522
Nro. Solicitud de Transferencia
185627
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.710.128

Retención DNCP
₲ 17.638
Retención IVA
₲ 136.378
Retención Renta
₲ 136.378
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196001
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.928.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.928.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387346
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento General del Circuito Cerrado (CCTV)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo