Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000032
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 589.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            166652
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-12-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-01-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-01-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 570.794
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.142
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 16.064
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-20-188945
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 11.780.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.117.104
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.117.104
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            373787
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHÍCULOS DE LA STP
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        