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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056399
Monto de la Factura
₲ 4.654.595
Nro. Solicitud de Transferencia
46643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.380.185

Retención DNCP
₲ 16.418
Retención IVA
₲ 126.944
Retención Renta
₲ 126.944
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193031
Monto Contrato
₲ 37.704.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.498.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.498.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383488
Nombre de la Licitación
CD06/2020, ALQUILER Y SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES (ESCANER).
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados