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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000016
Monto de la Factura
₲ 8.027.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103260
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.554.243

Retención DNCP
₲ 28.315
Retención IVA
₲ 218.932
Retención Renta
₲ 218.932
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193321
Monto Contrato
₲ 159.325.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.948.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.948.339

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384654
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Blindex
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil