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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52053
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.300.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
71/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4900
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189577
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTO Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5