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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12151
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2011
Fecha de la Transferencia
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9250
Monto Contrato
₲ 38.877.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.972.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.972.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191470
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Catering
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2